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Les documents du budget communal de Vitry-sur-Seine

Le budget communal ou municipal désigne le document et les accords par lesquels sont prévues et autorisées les dépendes et les recettes annuelles de la ville. Il se divise de façon comptable, 4 sections : fonctionnement et investissement, puis recettes et dépenses. Ce document est déterminé de manière prévisionnelle et peut être ajusté au cours de l’année.

Publié le 21 mai 2025 Modifié le 03 février 2026

Le budget de la Ville de Vitry-sur-Seine

Pour cette année 2026, de scrutin local, les élues et le élus ont défini un budget prévisionnel calibré sur les dépenses jugées essentielles. L’objectif, en cette fin de mandature, est de laisser suffisamment de marge de manœuvre à la future équipe municipale pour l’adapter à la fois à ses orientations et au contexte à venir.

Section fonctionnement

La section de fonctionnement passe à 207,6 millions d’euros, contre 204,1 au BP 2025, tirée par une hausse des dépenses de personnel (+3 %), imputables en partie à des mesures nationales. Ainsi de l’évolution de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui pèse lourdement (+1,4 million d’euros). La municipalité a aussi revalorisé le régime indemnitaire de ses fonctionnaires, le Rifseep, décision favorable à ses agents, notamment les moins rémunérés, qui s’appliquera pour la première fois en année pleine. Les charges à caractère général, quant à elles, baissent nettement (-4,9 %). Les subventions aux associations, jugées essentielles au vu des services rendus à la population, sont maintenues (3,9 millions d’euros)

Les recettes escomptées sont en hausse (+1,7 %, soit un apport de 3,5 millions d’euros), impactées par une fréquentation accrue des services municipaux (restauration scolaire, centres de loisirs, activités sportives et culturelles…)  (+2,8 %) et par une augmentation des recettes fiscales (+2,1 %). Cette épargne dite brute (sans déduction des remboursements d’emprunts) permet d’injecter 5,9 millions d’euros à la section d’investissement (contre 3,8 millions d’euros en 2025).

Cette somme servira à rembourser des emprunts (montant total remboursé cette année prévu : 14,5 millions) et à financer des projets.

Section d’investissement

En section d’investissement, qui s’établit à 44 millions d’euros contre 47 millions d’euros l’année dernière, le montant des opérations financées baisse sensiblement (-11 %) pour s’établir à 28,3 millions d’euros. Ce budget permet de poursuivre les projets entamés, sans en ajouter de nouveaux.

Pour financer ces investissements, la ville a obtenu des subventions pour 7 millions d’euros (en baisse, en raison de l’achèvement de projets) et compte recourir à de nouveaux emprunts pour 18,9 millions d’euros, à peu près comme l’année dernière. L’encours de la dette passerait à 165 millions, contre 161 de réalisé en 2025, et la capacité de désendettement (le temps théorique pour rembourser la dette avec les ressources propres) se maintiendrait à douze ans. Des niveaux jugés acceptables au regard des critères bancaires en cours et des taux imposés par l’État. Ces indicateurs financiers maîtrisés sont la dernière pierre à l’édifice d’un budget voulu à la fois comme responsable et souple pour les futurs locataires de l’hôtel de ville.

Les recettes et les dépenses générales 2026 s’équilibrent à hauteur de 249,8 millions d’euros

 

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